關(guān)于《推進審計查出問題即審即改工作的意見》落實工作

    • 發(fā)布時間:2022-11-17

    近日市國資委傳達(dá)了市審計局下發(fā)的《關(guān)于推進審計查出問題即審即改工作的意見》通知。集團公司高度重視,認(rèn)真貫徹落實有關(guān)文件精神,由稽核審計部負(fù)責(zé)督促對審計查出的問題及時有效整改。

    稽核審計部及時制定整改措施,建立整改臺賬,對審計發(fā)現(xiàn)的問題整改情況逐個進行梳理。大部分問題已完成整改,對個別正在整改中的問題進行督促,明確整改措施和整改時限。

    今后,為更好地發(fā)揮審計監(jiān)督職能作用,深入推進審計查出問題整改落實,稽核審計部將繼續(xù)按照《推進審計查出問題即審即改工作的意見》要求,強化審計督查工作。

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